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净利润仅 8.87 万元,同比减少 81.96% | 全影科技2019年报

2019年全年,全影科技营收704.14 万元,较上年同期减少 0.73%;净利润为 8.87 万元,同比减少 81.96%。

近日,山东全影网络科技股份有限公司(以下简称:全影科技)发布了2019年年度报告。

【公司年度大事记】

第35届、第36届上海婚纱摄影器材展览会分别于2019年1月、7月在上海国际展览中心举行,全影网团队几十余人奔赴上海,再创佳绩,接待人数又有了新突破,新增几千多家人才招募合作影楼、数百多家公司与全影科技对接线上程序开发定制研发关系。

2019年6月,公司获得中国经济年度峰会组委会颁发的《2019年度互联网新锐企业奖》。

2019年6月,公司董事长荣获“山东省个体私营企业协会-优秀青年企业家”称号。

2019 年 12 月互联网+摄影行业发展大会,第四届影楼行业智慧节盛大开幕,本届大会我们率先采用互联网直播新模式,特邀影楼行业三十余位顶级老师通过全影 APP 实时同三万在线会员共同探讨、分享行业发展新局势、新趋向。

【会计数据和财务指标摘要】

一、 盈利能力

二、 偿债能力

三、 营运情况

四、 成长情况

五、 股本情况

六、 非经常性损益

【管理层讨论与分析】

一、 业务概要

商业模式公司是一家基于SaaS模式,针对影楼客户的信息化需求,提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商。公司主要服务于全国的影楼客户,已经向近三万家影楼提供相关产品。

公司拥有高素质的技术团队,自主研发申请软件产品著作权并获得登记证书32项;拥有经验丰富的运营团队,能够根据客户需求及公司业务开展情况,推荐适合特定客户的产品。公司采取灵活多变的“网上营销+线下推广”相结合的销售模式,寻找目标客户并实现销售。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司致力于“互联网+影楼” SaaS 软件的自主研发、销售与服务,通过技术创新向全国影楼提供领先、科学、实用的互联网产品。

未来公司计划通过建设大数据分析平台,运营、支持、搭建“中国婚嫁产业电商平台”,拓展公司上下游产业链。通过不断的技术研发及软件升级,成为中国婚嫁产业 SaaS 软件方面的优秀服务商。

1、公司财务状况

报告期末,公司资产总额为 1,798.55 万元,较上年末 1,868.98 万元减少 70.43 万元,减少 3.77%,变化不大。

报告期末,公司负债总额为 253.68 万元,较上年末 332.98 万元减少 79.30 万元,减少 23.82%,主要原因系:2019 年业务预收的款项减少 54.44 万元所致。

报告期末,净资产金额为 1,544.87 万元,较上年末 1,536.00 万元增加 8.87 万元,变化不大。

2、公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入 704.14 万元,较上年同期 709.34 万元减少 5.20 万元,减少 0.73%,与上年同期基本持平。

报告期内,公司营业成本 324.68 万元,较上年同期 292.08 万元增加 32.60 万元,增加 11.16%,主要原因系 2019 年将小部分自用办公区域外租,由管理费用转为其他业务成本 19 万,本期为了增加系统稳定性将服务器上云后服务器托管费增加 12 万所致。

报告期内,公司净利润为 8.87 万元,上年同期为 49.18 万元,减少 40.31 万元,减少 81.96%,主要原因系 2019 挂牌补助比 2018 年少了 40 万元所致。

3、公司现金流量

报告期内,经营活动现金流量净额 6.90 万元,较去年同期 182.17 万元净流入减少 175.27 万元,主要原因是:(1)报告期内因受网络环境和客户消费观念变化客户选择直接消费而预存款减少影响,产品销售收到的现金较去年减少 147.76 万,(2)本期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 39.03万元,主要系本期收到政府补助减少所致。

报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 14.06 万元,较上年同期净流出 66.17 万元减少净流出 52.11 万元,主要系本期购置固定资产支付的现金较上期减少所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量为净流出 1.63 万元,较去年同期净流出 19.62 万元减少净流出17.99 万元,主要系长期借款在本年 1 月份偿还完毕所致。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

资产负债项目重大变动原因:

报告期末,其他流动资产 0 元,较期初 506,704.57 元减少 506,704.57 元,下降 100%,主要原因是2018 年预付 2019 年房租,2019 年未预付而在 2020 年缴纳租赁费所致;

报告期末,预收款项 954,649.64 元,较期初 1,499,030.51 元减少 544,380.87 元,下降 36.32%,主要原因是一方面报告期内部分预收款结转收入,另一方面 2019 年预收的销售款项减少;

报告期末,应交税费 127,766.92 元,较期初 41,035.61 元增加 86,731.31 元,增加 211.36%,主要原因是 2019 年 12 月举办行业峰会收入增加,增值税增加所致;

报告期末,长期借款 0 元,较期初 16,333.21 元减少 16,333.21 元,下降 100%,主要原因是 2019 年1 月将长期借款全部还完所致;

2. 营业情况分析——利润构成

项目重大变动原因:

报告期内,其他收益 355,386.28 元,较上年同期 851,118.56 元减少 495,732.28 元,下降 58.24%,主要原因为 2019 年享受各种企业扶持政策比 2018 年企业扶持政策少所致。

报告期内,营业利润-133,692.46 元,较上年同期 993.21 元减少 134,685.67 元,下降 13,560.64%,主要原因为 2019 年享受各种企业扶持政策比 2018 年企业扶持政策少 495,732.28 元所致。

报告期内,营业外收入 223,410.04,较上年同期 500,000.00 元减少 276,589.96 元,下降 55.32%,主要原因为 2018 年收到挂牌补助 50 万而 2019 年收到挂牌补助 10 万所致;

报告期内,营业外支出 1,003.02 元,较上年同期 9,189.00 元减少 8,185.98 元,下降 89.08%,主要原因为 2018 年洪水受灾捐款 2019 年没有捐款所致;

报告期内,净利润 88,714.56 元,较上年同期 491,804.21 元减少 403,089.65 元,下降 81.96%,主要原因为 2019 挂牌补助比 2018 年少了 400,000.00 所致。

报告期内,销售费用中(1)展览宣传及广告费 292,026.21 元,较上年同期 554,464.11 元减少 262,437.90 元,下降 47.33%,主要原因为 2019 年参加上海展会时租赁摊位面积及位置变小所致;(2)其他 291,523.46 元,较上年同期 46,464.83 元增加 245,058.63 元,上升 527.41%,主要原因为2019 年使用网路图片支付的图片使用费增加,2019 年公司举行行业内直播峰会时邀请专业的直播摄制所致;

报告期内,管理费用中(1)办公费 121,023.86 元,较上年同期 23,182.29 元减少 112,158.43 元,下降 48.10%,主要原因为2019 年公司节源开支统一管理办公用品浪费减少所致;(2)租赁费 273,544.41 元,较上年同期 642,894.77 元减少 369,350.36 元,下降 57.45%,主要原因为 2019 年将小部分自用办公区域外租,由管理费用转为其他业务成本所致;

报告期内财务费用中利息收入 419,289.49 元,较上年同期 218,344.34 元增加 200,945.15 元,上升 92.03%,主要原因为 2019 年公司将部分资金转为短期定期存款后利率增加所致。

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